Domiciliar Pago Nóminas
Actualizado el 15-enero-2017
En esta sección se podrán listar las domiciliaciones de nómina y generar el disquete para su envío al banco.
Para acceder a este proceso seleccione:
Disquete de Transferencias: Su finalidad es obtener un fichero según la norma 34 del Consejo Superior Bancario para su intercambio con la banca.
Desde Fecha: Es la fecha de comienzo.
Hasta Fecha: La de fin del rango.
Fecha de Envío: La fecha que se envían.
Fecha de Cargo: Cuando se van a hacer efectivas.
Datos: Se indica si es del mes o la paga.
Empresa de Pago: Empresa a la que se le van a cargar las transferencias.
Banco de Pago: Es la cuenta de la empresa donde van a ser cargadas las nóminas.
Concepto Abono: El texto que aparecerá como apunte en las cuentas bancarias.
Ruta del Fichero: Carpeta donde se creará el fichero.
Nombre del Fichero: El nombre. (***Nota: Cada vez que se ejecuta machaca el anterior con el mismo nombre. Si hay varias cuentas es mejor cambiar el nombre de cada una de ellas.)
Rangos: Haremos la selección de trabajadores que deseamos imprimir ***Nota: La selección finalizará al cambiar de línea como en el ejemplo siguiente. Pulsaremos la tecla F12 o el icono de aceptar y comenzará el proceso. Por último nos dará la pantalla del proceso.
***Nota: Se realizarán tantos ficheros como cuentas tenga la empresa.
***Nota: Si se quieren consultar/modificar/borrar alguna orden de transferencia del mes se podrá acceder por Procesos Nómina >> Pagos de Nómina >> Transferencias de Nómina. Es el fichero que contiene la información de las cuentas bancarias para su abono. El proceso de cálculo de nóminas es el que da de alta ésta información.
***Nota: Para comprobación de pagos de nómina se podrá acceder por dos tipos de listados, Procesos de nómina >> Pagos de nómina:
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